返回列表发布时间:2022/5/12 17:33:22
5月12日上午,集团董事会审计委员会召开2022年第1次会议,集团党委常委、总审计师、董事会审计委员会主任刘德华主持,外部董事、审计委员会委员李玉明、李雪线上参会。
会上,审计委员会听取了集团2021年度财务决算情况及审计工作情况的汇报,对集团财务决算工作和决算审计工作给予肯定,认为财务决算报告公允反映了集团2021年的财务状况和经营成果,维护了公司和股东的利益。
刘德华对下一步工作提出要求,他强调:一要持续优化会计核算流程,提高会计要素核算准确性,提升财务管理水平;二要持续降本增收、改革攻坚;三要强化财务监督,及时分析经济运行情况;四要提升预算绩效管理水平,加强会计信息质量管理;五要内审外审联动,加大审计力度,查找企业运营管理过程中存在的薄弱环节,提出切实可行的建议,助力提升企业整体经营效率,更好地服务集团高质量发展。
集团财务总监何晓伟,审计部、财务管理部、中兴华会计师事务所、中天运会计师事务、大信会计师事务所相关负责人列席会议。
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